
O que acontece é:
✔️ O sistema remove a movimentação de entrada
✔️ O estoque é ajustado (retira a quantidade lançada)
✔️ O produto permanece cadastrado normalmente
No menu principal do sistema, clique em Estoque.
Em seguida, clique na opção Compras – Notas Fiscais de Entrada.
Utilize os filtros:
Período
Número da Nota
Fornecedor
Selecione a nota desejada na lista.
Clique no ícone da lixeira 🗑️ ao lado da nota.
O sistema exibirá a confirmação:
“Nota de Entrada: Confirma a exclusão? O procedimento é irreversível.”
Marque "Sim, confirmo" e clique em Sim.
Se houver títulos vinculados no Contas a Pagar, o sistema exibirá um aviso.
📌 Nesse caso, será necessário excluir primeiro o título no Financeiro → Contas a Pagar.O sistema solicitará uma justificativa obrigatória.
⚠️ O motivo deve ter no mínimo 10 caracteres.
Após preencher, clique em OK.
Se tudo estiver correto, aparecerá a mensagem:
✔️ Exclusão efetuada com sucesso!
A quantidade lançada será retirada do estoque
O custo gerado por essa nota será desconsiderado
O produto continuará cadastrado no sistema

Antes de excluir, verifique:
✔️ Se a nota realmente foi lançada incorretamente
✔️ Se não há pagamentos vinculados
✔️ Se o estoque atual comporta a reversão